应收账款减少如何调整
发布网友
发布时间:2022-04-22 03:15
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热心网友
时间:2024-02-07 04:47
。。。你这个做法 就很崩溃,倒着来,一看就不规范
登帐的依据是什么,会计凭证。对于你这个业务也就是你开具的* 和销货清单,产品的所有权及预计的风险报酬发生转移时 确认收入。对于你这个业务 我不知道怎么会出现这个问题,你的*和销货清单(或劳务清单)应该是明确的。仅对你这个问题回答的话 是 如下
借:应收账款 (红字)差额金额
贷:主营业务收入(其他业务收入) (红字)差额金额追问公司之前没有建账啊…我来到就直接盘点建账,我是根据资产—负债=所有都权益,所有都权益—实收资本=未分配利润来做的,然后根据资产负债表作为依据登记账簿的,这样对吗?应收账款是根据老板的意思按照现有单据汇填列,盘点之初没有涉及主营业务收入啊,登账之后才发现有一笔货款之前已经收了,老板没注意,所以导致余额错误,现在怎样调整呢?
追答如果你没建账,那么你可以直接在建账套时,直接调整科目余额表的期初数,也就是说不要管前面的账务处理了,因为你都没有账可查,把期初余额调准确吧。因为 你现在说的这种情况,可想之前手工帐可能也是很乱的。