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所得税差异理论是什么

发布网友 发布时间:2022-04-22 04:41

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3个回答

热心网友 时间:2023-09-11 05:21

简称“税差理论”。通俗点说,意思是当存在所得税时,一般为了保护和鼓励资本市场投资的目的,会采用股利收益税税率>资本利得税税率(股票买卖时的税率)的差异税率制度,此时:

如果不考虑交易成本,对股东而言,资本利得更有吸引力,则企业应该采用股利*

如果考虑股票交易成本,甚至(资本利得税+交易成本)>股利收益税时,由于股东会倾向于享有股利收益,企业应采用现金股利*。

这个理论说明,当股利收益税率和资本利得税率存在差异时,股东会在继续持有股票以获得股利收益和立即实现股利收益(资本立得)之间进行权衡

——注册会计师《财管》教材

热心网友 时间:2023-09-11 05:22

  税差理论一般又称“所得税差异理论”。
  所得税率差异理论即税差理论是法拉和塞尔文在1967年提出,主张如果股利的税率比资本利得税率高,投资者会对高股利收益率股票要求较高的必要报酬率。因此,为了使资金成本降到最低,并使公司的价值最大,应当采取低股利*。后来的一些研究说明股票的预期必要报酬率会随股票收益率增加而有正的线性关系,表明存在税收效果。
  税差理论是建立在各个国家对不同收益索取的所得税不同的基础上。该理论认为资本利得所得税与现金所得税之间是存在差异的,理性的投资者更倾向于通过推迟获得资本收益而延迟缴纳所得税。该理论认为,股票的价格与股利支付比例成反比,权益资本费用与股利支付比例成正比。企业支付较低的股利,对实现企业价值最大化是有利的。

热心网友 时间:2023-09-11 05:22

  对于可抵扣暂时性差异,在发生时,计入递延所得税资产的借方,将来转回时,计入贷方。
  对于应纳税暂时性差异,在发生时,计入递延所得税负债的贷方,将来转回时,计入借方。
  这样说,可能还是很不好理解,关键的一点是怎么区别可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异,明确一点,可抵扣和应纳税都是针对未来而言的,如果这个差异在未来可以在税前扣除,那么就是可抵扣暂时性差异,在本期要纳税,所以,对于会计确认的所得税费用与应交所得税之间的差额计入递延所得税资产的借方,如果这个差异在未来是要纳税的,那么就是应纳税暂时性差异,在本期是不纳税的,所以,对于会计确认的所得税费用与应交所得税之间的差额计入递延所得税负债的贷方。这两项差异在转回的时候,都在反方向转回即可。
  例如:假设企业除受赠所得外其他的生产经营所得会计利润每年均为100万元,受赠所得为200万元,符合税法规定按5年征税。不考虑其他事项,就捐赠来说,捐赠当年会计上计入营业外收入,所得税费用是按会计利润计算的,那么这部分捐赠所得的营业外收入包含在会计利润中,所以,当年的所得税费用应当包括捐赠所得应计的所得税。税法上对于符合条件的可以按5年征税,那么,当年计入应纳税得额的只是1/5,所以,对于另外的4/5形成了暂时性差异,应当计入递延所得税负债,会计处理应当是:
  受赠当年:
  借:借:所得税费用 100×25%+200×25%
  贷:应交税费-应交所得税 200×1/5×25%+100×25%
  递延所得税负债 200×4/5×25%
  以后四年,每年会计处理应当是:
  借:所得税费用 100×25%
  递延所得税负债 200×1/5×25%
  贷:应交税费-应交所得税 200×1/5×25%+100×25%如果分开处理应当是:
  借:所得税费用200×1/5×25%+100×25%
  贷:应交税费-应交所得税 200×1/5×25%+100×25%
  借:递延所得税负债 200×1/5×25%
  贷:所得税费用200×1/5×25%

什么是所得税差异理论

所得税差异理论是关于所得税在不同纳税人之间存在的差异的理论。它主要探讨不同纳税主体之间由于资本结构、收入来源、地区差异等因素导致的所得税负担差异。所得税差异理论主要源于以下几个方面:一、资本结构的差异 纳税人的资本结构不同,其所得税负担也会有所不同。例如,企业的负债与权益比例不同,...

所得税差异理论是什么

简称“税差理论”。通俗点说,意思是当存在所得税时,一般为了保护和鼓励资本市场投资的目的,会采用股利收益税税率>资本利得税税率(股票买卖时的税率)的差异税率制度,此时:如果不考虑交易成本,对股东而言,资本利得更有吸引力,则企业应该采用低股利政策 如果考虑股票交易成本,甚至(资本利得税+交易...

所得税差异理论是什么

税差理论一般又称“所得税差异理论”。所得税率差异理论即税差理论是法拉和塞尔文在1967年提出,主张如果股利的税率比资本利得税率高,投资者会对高股利收益率股票要求较高的必要报酬率。因此,为了使资金成本降到最低,并使公司的价值最大,应当采取低股利政策。后来的一些研究说明股票的预期必要报酬率...

什么是应纳税所得税差异

应纳税所得税差异是指企业在计算应纳税所得额时,与会计利润存在的差异。具体解释如下:1. 定义及概念 应纳税所得税差异是企业财务报告中一个关键概念。它反映了企业在计算应缴纳给国家的所得税时,会计利润与税法规定应纳税所得额之间的差异。换句话说,它涉及企业会计利润和税法认可收入之间的差异,...

所得税暂时性差异是什么

所得税暂时性差异指的是应纳税暂时性差异,是所得税会计的一个概念,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生应税金额的暂时性差异。应纳税暂时性差异的来源具体如下:1、资产的账面价值大于其计税基础,指的是资产的账面价值大于其计税基础,该项资产未来期间产生的经济利益...

所得税差异理论认为,从为股东合理避税的角度讲,公司应执行低股利政策...

【正确】所得税差异理论认为,由于普遍存在的税率以及纳税时间的差异,资本利得收益比股利收益更有助于实现收益最大化目标,企业应当采用低股利政策。

求解简明易懂的所得税会计原理,怎么区分可抵扣暂时性差异还是应纳税暂时...

1、应纳税暂时性差异 : 资产账面价值>资产计税价值 负债账面价值<负债计税价值 借:所得税费用 贷:应交税费---应交所得税 递延所得税负债 当期差额在贷方,体现为递延所得税负债,以后从借方转出,将使应纳税所得额增加。2、可抵扣暂时性差异 :资产账面价值<资产计税价值 负债账面价值>负债计税...

新旧企业所得税的比较差异是什么?

(二)外资企业所得税对纳税人的规定 现行《外商投资企业和外国企业所得税法》规定的纳税人为外商投资企业和外国企业。外商投资企业,是指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业;外国企业,是指在中国境内设立机构、场所,从事生产、经营和虽未设立机构、场所,而有来源于中国境内所得的外国公司、...

企业所得税准则中的暂时性差异是什么?具体包括哪些内容。

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如何理解所得税核算的可抵扣暂时性差异?简答题

所得税核算的可抵扣暂时性差异指的是在会计利润和税务利润之间存在的暂时性差异,这些差异会影响所得税的计算和缴纳。具体而言,暂时性差异是指在会计和税务规定下,某些收入或费用在不同时期被确认或计入的差异。这些差异可能导致会计利润和税务利润的不一致,从而产生所得税的差异。可抵扣暂时性差异是指...

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