龙门县审计局内设机构
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发布时间:2024-10-06 00:53
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时间:2024-12-04 07:45
龙门县审计局的内设机构主要包括以下几个部门:
1. 办公室:主要负责起草审计相关文件,综合分析审计工作,处理县经济责任审计联席会议办公室的工作,协调与组织、纪检、监察、人事、财政等部门的关系,进行统计、信息管理和简报工作。此外,办公室还负责机关党务、人事、文秘、会务、保密、信访、工青妇、计划生育和后勤等工作。
2. 财政金融审计股:负责审计县本级财政预算执行,市审计局授权的税务系统税收管理,以及县国库预算资金的收纳拨付,乡镇预算执行和决算及预算外资金的审计。此外,还进行与财政金融业务相关的专项审计调查。
3. 行政事业审计股:审计公共财政支出,涵盖县直党政机关、事业单位等的财务收支,组织领导干部任期经济责任审计,并对特定资金的筹集、管理和使用进行审计。此外,该股还指导农村集体经济审计工作,并进行专项审计和审计调查。
4. 企业基建审计股:主要审计县属企业财务,包括授权经营企业集团的财务收支,国有企业领导人员的任期经济责任,并监督县级建设项目预概算执行和经济效益。同时,该股还审计县直部门的固定资产投资和专项审计工作。
5. 经济责任审计股:专门负责我县领导干部的任期经济责任审计,通过对财政财务收支、经济活动的全面审计,监督评价其经济责任履行情况。审计内容包括财经活动的管理、经济决策的程序和效益、业绩表现、债权债务、遵守财经法规等方面。