冲销上月多计的成本如何做会计分录
发布网友
发布时间:2022-04-24 21:10
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热心网友
时间:2023-10-11 09:01
先将暂估入账冲红 借:库存商品 -10000 贷:应付账款-暂估款 -10000
再将上月结转成本的冲红 借:主营业务成本 -10000 贷: 库存商品 -10000
再按*入账以及结转成本 借:库存商品 8000 贷:应付账款-商品款 8000
借:主营业务成本 8000 贷:库存商品 8000
我对前期的凭证进行冲红更正 一般借贷方向与前期一致 只是金额为负数 这样商品入库你的库存商品永远在借方 结转成本永远在贷方 便于查账和同一业务的汇总分析
热心网友
时间:2023-10-11 09:02
两种方法都是同样的结果.都是冲成本2,000,增加存货2,000,都是正确的
没什么区别.唯一的区别是在做分录的习惯问题.有些会计习惯对成本类的
科目做在借方,结转时才在贷方,像第二种情况一样.
热心网友
时间:2023-10-11 09:02
红字冲出 借 :主营业务成本 2000
贷:库存商品 2000