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收到税务局退回以前年度的企业所得税怎么做分录?

发布网友 发布时间:2023-06-30 06:56

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热心网友 时间:2024-08-10 17:50


收到税务局退回以前年度的企业所得税怎么做分录?
1.收到以前年度退回的企业所得税,如果以前已做账务调整,这里仅是收到应收,则会计分录如下:
借:银行存款
贷:应交税费--应交所得税
2.收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没有做账务调整,执行企业会计准则的,其会计分录如下:
借:银行存款
贷:应交税费--应交所得税
借:应交税费---应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配--未分配利润
3.收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没有做账务调整,执行小企业会计准则的,则对应会计分录如下:
借:银行存款
贷:应交税费--应交所得税
借:应交税费--应交所得税
借:所得税费用红数
贷:本年利润
贷:所得税费用红数
补缴以前年度企业所得税会计分录怎么写?
补缴上年度企业所得税以及滞纳金的会计分录为:
1、借:应交税费--应交企业所得税
营业外支出---滞纳金支出
贷:银行存款
2、借:以前年度损益调整
贷:应缴税费---企业所得税
3、借:利润分配---未分配利润
贷:以前年度损益调整
企业应在负债类科目中增设"2341递延税款"科目(外商投资企业的科目编号为2301),核算企业由于时间性差异,造成的税前会计利润与纳税所得之间的差异所产生的影响纳税的金额以及以后各期转销的数额.
"递延税款"科目的贷方发生额,反映企业本期税前会计利润大于纳税所得产生的时间性差异影响纳税的金额,及本期转销已确认的时间性差异对纳税影响的借方数额;
其借方发生额,反映企业本期税前会计利润小于纳税所得产生的时间性差异影响纳税的金额,以及本期转销已确认的时间性差异对纳税影响的贷方数额;期末贷方(或借方)余额,反映尚未转销的时间性差异影响纳税的金额.
采用负债法时,"递延税款"科目的借方或贷方发生额,还反映税率变动或开征新税调整的递延税款数额.以上整理的资料内容,就是我们针对"收到税务局退回以前年度的企业所得税怎么做分录?"这一问题的全部解答.收到税务局退回以前年度的企业所得税,会有三种情况的会计分录处理,具体大家可以直接参考上述会计分录,小编就不再重复说明了.
收到税务局退回以前年度的企业所得税怎么做分录?

借:应交税费---应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 3.收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没有做账务调整,执行小企业会计准则的,则对应会计分录如下:借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 借:应交税费--应交所得税 借:所得税费用红数 贷:本...

收到以前年度退回的企业所得税如何做会计分录?

借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 2.收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没有做账务调整,执行企业会计准则的,其会计分录如下:借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费---应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 3.收...

退回以前年度所得税如何写会计分录?

收到退税款时 借:银行存款 贷:所得税费用 结转所得税时,借:所得税费用 贷:本年利润 在下年度退回,借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 什么是所得税费用?所得税费用是指企业...

收到税务局退回以前年度的企业所得税,应该怎么做分录

借:应交税费---应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润 收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整,执行小企业会计准则的,则:借:银行存款 贷:应交税费---应交所得税 借:应交税费---应交所得税 借:所得税费用红数 贷:本年利润 贷:所得...

上年度所得税退还的账务处理怎么做?

1、金额较大的,会计分录如下:借:应交税金——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税金——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 涉及调整上年提取的法定公积金和法定公益金的 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——法定盈余公积 贷:...

企业收到退税款的会计分录是什么?

企业收到退税款的会计分录怎么写?1、如果在本年度退回的情况:收到退税款时:借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 结转所得税:借:应交税费--应交所得税 贷:本年利润 2、如果退的是以前年度的情况:收到退税款时同上但应调整以前年度损益:借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益...

收到退回的企业所得税如何做会计分录?

收到退回的企业所得税分录处理 在本年度退回:收到退税款 借:银行存款 贷:所得税费用 结转所得税 借:所得税费用 贷:本年利润 在下年度退回:借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润...

企业所得税怎么做账?收到退回的企业所得税款会计分录怎么做?

借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 收到退回的企业所得税款怎样进行账务处理?一、如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 1、收到退税款时 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 2、结转时 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 ...

退回的企业所得税如何做会计分录?

一、如果退的是当年的 借:银行存款贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 收到退税款借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。2. 结转借:应交税金--应交所得税贷:以前年度损益调整同时借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润 ...

收到企业所得税退税款的会计分录

所得税费用指企业为取得会计税前利润应交纳的所得税。以前年度损益调整指企业对以前年度多计或少计的盈亏数额所进行的调整。收到税务局退税的会计分录处理企业生产经营过程中,应按照税收规定及时缴纳相应税费。若是多缴税款,在次月收到税务局退回的税款,要如何做会计分录处理呢?收到税局退税会计分录 ...

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