10000元收入3000成本,分录借主营业务成本贷预付账款,借主营业务成本贷银行存款。下月收到*怎么做账?
发布网友
发布时间:2022-04-25 15:54
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-10-15 00:27
账务处理不对,应按下处理:
1、开出支票时
借:预付账款--XX 3000
贷:银行存款 3000
2、月底*未到可将3000.00元,进行预提处理
借:主营业务成本--XX 3000
贷:其他应付款--预提XX 3000
3、这个月收到*时
1)先将预提冲回
借:主营业务成本--XX-3000
贷:其他应付款--XX-3000
2)按*进行账务处理
借:主营业务成本--XX3000
贷:预付账款--XX3000
或者将1)、2)并一起处理:
借:主营业务成本--XX -3000
借:主营业务成本--XX3000
贷:预付账款--XX 3000
贷:其他应付款--XX -3000
.要是收到一张7000的主营业务成本,这月又该怎么做帐--做如下处理:
1)先将预提冲回
借:主营业务成本--XX-3000
贷:其他应付款--XX -3000
2)按*进行处理
借:主营业务成本--XX 7000
贷:预付账款--XX 3000
贷:银行存款/应付账款 4000
或者将1)、2)并一起处理
借:主营业务成本--XX-3000
借:主营业务成本--XX 7000
贷:预付账款--XX 3000
贷:银行存款/应付账款 4000
贷:其他应付款--XX -3000
热心网友
时间:2023-10-15 00:28
做得成本分录很正确,如果是这个收到*直接入账借:主营业业务成本 贷:银行存款 那如果收到7000元的分录应该是一样的啦,只是成本金额变大而已
你还可以向具备会计从业资格 有一定的高级职业技能的人再咨询一下是最好了
热心网友
时间:2023-10-15 00:28
借:主营业务成本
贷:预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
收入和成本应该是同步的!!!