预支费用报销的时候要怎么做账18
发布网友
发布时间:2023-11-11 20:40
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热心网友
时间:2024-11-26 13:28
你们单位是否设有专职会计记帐岗位,如果有,报销的单据应该是记帐会计做转帐分录,
借:管理费用,
贷:其他应收款;
如果没有或者记帐会计不做分录,可以出纳员开收据将原预借金额全部收回,
借:现金
贷:其他应收款,
再以报销单据为附件作分录。
借:管理费用,
贷:现金。
以管理部门的差旅行为为具体的例子,做一个简单的会计核算:如果没有向公司借钱,即其所需要报销的费用都处于公司报销预算之内,且相关差旅费用还未借出,则
借:管理费用-差旅费
贷:库存现金
相关行为形成,资金已经借出
借:其他应收款-**人
贷:库存现金
报销时,资金全部花完
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-**人
如果还未花完,并且有剩余资金
借:库存现金
管理费用-差旅费
贷:其他应收款-**人
如果已经花完了,还不够钱,需要预借现金
借:管理费用-差旅费
贷:库存现金
其他应收款-**人
以差旅费报销为例:李明出差到北京,其需要5000元的费用,但是这时候可能会发生钱不够花、钱刚好够花和钱够花并且有盈余这三种情况。那么我们的会计核算就应该是这样的。
差旅费用预支的时候:
借:其他应收款——李明5000
贷:库存现金5000
回来报销时:
(1)钱刚好够花
如果那5000块全部用完,则账务处理为:
借:管理费用——差旅费5000
贷:其他应收款——某某人5000
(2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,则账务处理为:
借:库存现金300
管理费用——差旅费4700
贷:其他应收款——某某人5000
(3)如果还不够,他自己垫付了一部分,经主管批准可以报销,比如为300,则账务处理为:
借:管理费用——差旅费5300
贷:其他应收款——某某人5000
库存现金300
热心网友
时间:2024-11-26 13:28
方法如下:
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用-差旅费
贷:现金
借出时
借:其他应收款--**人
贷:现金
2、报销时全部花完
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-**人
3、有剩余现金
借:现金
管理费用 -差旅费
贷:其他应收款 -**人
补款时
借:管理费用 -差旅费
贷:现金
其他应收款 -**人
热心网友
时间:2024-11-26 13:29
你们单位是否设有专职会计记帐岗位,如果有,报销的单据应该是记帐会计做转帐分录,
借:管理费用
贷:其他应收款;
如果没有或者记帐会计不做分录,可以出纳员开收据将原预借金额全部收回,借:现金
贷:其他应收款
再以报销单据为附件作分录
借:管理费用
贷:现金
热心网友
时间:2024-11-26 13:29
如果是预支工资,预支时
借:其他应收款-XX (金额)
贷:库存现金 (金额)
等到下月发放工资时
借:应付职工薪酬-XX (金额)
贷:其他应收-XX ( 金额)
借或贷:银行存款/库存现金 (差额)
热心网友
时间:2024-11-26 13:30
预借的时候
借其他应收款——某某
贷现金
报销的时候
借管理费用(营业费用等)
贷其他应收款(差额通过现金借贷方调整)