其他应付款可不可以转入预收账款?
发布网友
发布时间:2022-04-30 12:57
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热心网友
时间:2022-06-22 09:43
预收账款转其他应付款处理:
如果是当时科目用错(事实就是其他应付款,而不是预收账款)就写成:更正*年*月*号凭证预算账款--*单位到 其他应付款--*单位科目,预收账款金额是贷方红字
如果是调整(平常就用其他应付款代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证预算账款--*单位到 其他应付款--*单位科目。
预收账款不可以转其他应付款; 如果将预收账款计入其他应付款的话,属于会计差错,是需要更正的。
热心网友
时间:2022-06-22 09:44
我公司向客户借款80万,客户在我公司提货时都记入预收账款的借方,后用80万元的货抵消前期的80万元借款,现在会计分录应该怎么做?会计分录 借:其他应付款 贷:预收账款 对不对?
那你就合并账户啦,借:其他应付款;贷:预收账款
热心网友
时间:2022-06-22 09:44
预收账款可以转为其他应付款
不过预收一般是与应收相对应的