发布网友 发布时间:2024-05-11 21:06
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热心网友 时间:2024-05-29 00:29
你的费用是估的,但是你的增值税是根据你开票金额纳税,不会申报错误,只是有可能你的费用估少了,你的成本少做了,你上了所得税多了。
2.拉通全年看一下你的的费用是不是都可以在税前抵扣做成本的,如果不是调增出来看你的所得税有没有多交。
3.如果多交可以申请退税,但是退税前先看看你的所有账务是不是清楚,所有的凭证后有没有原始凭证,每个月银行往来等对不对,退税有可能会查账
4.如果交的所得税不多,建议调增一些不合理和费用,达到或者超过你所申报的所得税。
热心网友 时间:2024-05-29 00:29
第一可以申请退税,第二就按照你之前预估的数据来调增费用,