发布网友 发布时间:2022-05-04 22:45
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热心网友 时间:2022-06-26 17:47
专用*红字*开票流程
一、购方申请流程
1、进入开票软件后,点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表填开”。
2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。
3、进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角“打印”。
4、选择“不打印”。
5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张*需要填开,可以点击‘确定’)。
6、再次点击左上方“*管理---红字*信息表---红字*专用*信息表查询导出”。
7、进入界面后,选中已开具信息表,点击“上传”(可多选),点“确认”。
8、待信息表描述变为“审核通过”,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数*。