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增值税销项税额转出怎么做分录?

发布网友 发布时间:2022-07-18 23:12

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-10-12 23:59

一般纳税人企业购进货物时‚收到*专用*‚并且符合税法相关规定可以抵扣的‚就把购进货物负担的*计入“应交税金-应交*(进项税额)”。

  如果在以后的会计期间,货物由于以下原因,如:货物用途改变,货物非正常损失等。总之是按税法规定不符合抵扣的条件了,就要把已经确认的进项税额转出,使用的科目为“应交税金-应交*(进项税额转出)”

  比如,一般纳税人企业购入一批材料价1000元,*1000×17%=170元

  借:原材料 1000

  应交税金-应交*(进行税额)170

  贷:银行存款等 1170

  如果原材料日后没有进入生产领域,而是用于非应税项目,比如在建工程或发放职工福利,

  借:在建工程等 1170

  贷:原材料 1000

  应交税金-应交*(进行税额转出)170

热心网友 时间:2023-10-13 00:00

*科目“销项税额”记录企业销售货物或提供应税劳务应收取的*额。企业销售货物或提供应税劳务应收取销项税额,用蓝字登记;退回销售货物应冲销的销项税额,用红字登记。

热心网友 时间:2023-10-13 00:00

借:应交税金-未缴*
待:应交税金-增(进项税额转出)
好像是这样的。

热心网友 时间:2023-10-13 00:01

借:相关成本费用
贷:应交税金-进项税金转出
销项税额转出会计分录如何做

销项税额转出会计分录如下:进项税的转出是:经过税务部门核实进项税发票后,会计作如下分录:借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税,贷:应缴税费-应缴增值税-进项税额,销项税的转出是:先经过税务部门录入销售发票和核实收入后,会计作如下分录:借:应缴税费-应缴增值税-销项税额,贷:应缴税费-...

增值税进项销项结转会计分录

1、发生销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应纳增百值税-销项税额 2、购进原材料时 借:原材料 借:应纳增值税-进项税额 贷:银行存款(或应付账款)3、如果当月有进项税额转度出 借:在建工程(或固定资产、应付福利费等)贷:应纳增值税-进项税额转出 二、月末结转 1、月末,增值税经计算为知...

进项销项税额转出会计分录

1、进项税的转出是:经过税务部门核实进项税发票后,会计作如下分录:借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税;贷:应缴税费-应缴增值税-进项税额 2、销项税的转出是:先经过税务部门录入销售发票和核实收入后,会计作如下分录:借:应缴税费-应缴增值税-销项税额;贷:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税...

增值税销项税额转出怎么做分录?

借:原材料 1000 应交税金-应交增值税(进行税额)170 贷:银行存款等 1170 如果原材料日后没有进入生产领域,而是用于非应税项目,比如在建工程或发放职工福利,借:在建工程等 1170 贷:原材料 1000 应交税金-应交增值税(进行税额转出)170 ...

一般纳税人增值税如何结转分录?

一般纳税人增值税如何做结转?1、一般纳税人应当在月末时,将当月所有进项、进项转出、销项税额转至应交税费/应交增值税/未交增值税科目中,相应分录如下:借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交...

结转增值税会计分录是什么?

结转增值税的会计分录1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额)2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交...

销项税额转出会计分录如何做

没有销项税额转出的概念,只有进项税额转出的说法。如果是进项税额转出,账务处理是,借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。同时,借:应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—未交增值税。

请教高手,增值税进项税额转出会计分录怎么做

“进项税额转出”会计分录的做法如下:(1)发生需要转出时:借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ;贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。(2)月底进行结转时:借:应交税法-应交增值税(进项税转出);贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。

增值税销项税额的会计分录怎么做?

增值税销项税额的会计分录发生销售时:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税——销项税额购进原材料时:借:原材料应交税费——应交增值税——进项税额贷:银行存款/应付账款当月有进项税额转出:借:在建工程/固定资产贷:应交税费——交增值税——进项税额转出月末结转:余额在贷方(...

增值税销项税额如何做会计分录处理?

增值税销项税额会计分录1、发生销售时:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额2、购进原材料时:借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款(或应付账款)3、当月有进项税额转出借:在建工程/固定资产/应付福利费等贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出4、月末结转...

进项税额转出怎么算增值税 增值税销项税额转出 进项税额转出需要交增值税吗 进项税额转出怎么交税 增值税等于销项税-进项税 增值税=销项税-进项税 应交税费应交增值税销项税额 进项税转入转出未交增值税 小规模销项税额转出会计分录
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