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增值税..?

发布网友 发布时间:2022-04-28 13:21

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2个回答

热心网友 时间:2023-10-10 04:34

*一般纳税人在“应交税金—应交*”明细账的借、贷方设置分析项目,在借方分析栏内设“进项税额”、“已交税金”、“转出未交*”等项目;在贷方分析栏内设“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交*”等项目。

  一般纳税人在应交税金下设置“未交*”明细账,将多缴税金从“应交*”的借方余额中分离出来,解决了多缴税额和未抵扣进项税额混为一谈的问题,使*的多缴、未缴、应纳、欠税、留抵等项目一目了然,为申报表的正确编制提供了条件。

  “进项税额”专栏,记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的*额。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,用蓝字登记;退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。

  “已交税金”专栏,记录企业已交纳的*额。企业已交纳的*额用蓝字登记;退回多交的*额用红字登记。

  “销项税额”专栏,记录企业销售货物或提供应税劳务应收取的*额。企业销售货物或提供应税劳务应收取的销项税额,用蓝字登记;退回销售货物应冲销销项税额,用红字登记。

  “出口退税”专栏,记录企业出口适用零税率的货物,向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。出口货物退回的*额,用蓝字登记;出口货物办理退税后发生退货或者退关而补交已退的税款,用红字登记。

  “进项税额转出”专栏,记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额。

  在“应交税金——应交*”科目下还需设“转出未交*”和“转出多交*”专栏,分别记录一般纳税企业月终转出未交或多交的*。

  月份终了,企业应将当月发生的应交未交*额自“应交税金——应交*”科目转入“未交*”明细科目,借记“应交税金——应交*(转出未交*)”科目,贷记“应交税金——未交*”科目。将本月多交的*自“应交税金——应交*”科目转入“未交*”明细科目,借记“应交税金——未交*”科目,贷记“应交税金——应交*(转出多交*)”科目。

  当月上交本月*时,仍应借记“应交税金——应交*(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。

热心网友 时间:2023-10-10 04:35

你好,朋友!
*是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。

热心网友 时间:2023-10-10 04:34

*一般纳税人在“应交税金—应交*”明细账的借、贷方设置分析项目,在借方分析栏内设“进项税额”、“已交税金”、“转出未交*”等项目;在贷方分析栏内设“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交*”等项目。

  一般纳税人在应交税金下设置“未交*”明细账,将多缴税金从“应交*”的借方余额中分离出来,解决了多缴税额和未抵扣进项税额混为一谈的问题,使*的多缴、未缴、应纳、欠税、留抵等项目一目了然,为申报表的正确编制提供了条件。

  “进项税额”专栏,记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的*额。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,用蓝字登记;退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。

  “已交税金”专栏,记录企业已交纳的*额。企业已交纳的*额用蓝字登记;退回多交的*额用红字登记。

  “销项税额”专栏,记录企业销售货物或提供应税劳务应收取的*额。企业销售货物或提供应税劳务应收取的销项税额,用蓝字登记;退回销售货物应冲销销项税额,用红字登记。

  “出口退税”专栏,记录企业出口适用零税率的货物,向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。出口货物退回的*额,用蓝字登记;出口货物办理退税后发生退货或者退关而补交已退的税款,用红字登记。

  “进项税额转出”专栏,记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额。

  在“应交税金——应交*”科目下还需设“转出未交*”和“转出多交*”专栏,分别记录一般纳税企业月终转出未交或多交的*。

  月份终了,企业应将当月发生的应交未交*额自“应交税金——应交*”科目转入“未交*”明细科目,借记“应交税金——应交*(转出未交*)”科目,贷记“应交税金——未交*”科目。将本月多交的*自“应交税金——应交*”科目转入“未交*”明细科目,借记“应交税金——未交*”科目,贷记“应交税金——应交*(转出多交*)”科目。

  当月上交本月*时,仍应借记“应交税金——应交*(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。

热心网友 时间:2023-10-10 04:35

你好,朋友!
*是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。
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