发布网友 发布时间:2022-04-28 12:16
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-09 00:56
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:
确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。
注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。因为会在反结账的过程中,提示是否同意把本期的已过账凭证反过账。
希望能帮助到你
热心网友 时间:2023-10-09 00:56
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:
确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。
注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。因为会在反结账的过程中,提示是否同意把本期的已过账凭证反过账。
希望能帮助到你