外贸企业出口退运原进项税的账务处理
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发布时间:2022-04-29 16:31
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热心网友
时间:2023-10-19 22:28
按原来货物出口时做的收入的凭证,用红字冲回来就可以了。同时把已结转的成本用红字冲回来冲回来;如果做了出口退税的账务处理也要用红字冲回来。需提供本单位的红字出口*和海关退运的证明做原始凭证就能做此处理。
问题补充:
我说的是关于我购进货物时已认证的进项税,出口时已经全额转出,现在货物无法出口,怎么将进项税重新找回来呢?不可能直接在账上转回来,申报表上不认啊!
我知道购进货物时已认证的进项税出口时已经全额转出,但可以直接在账上转回来。谁说申报表不认呀?有二种办法可以解决,以前我都是这样做的,一是本月申报表二第19行“免税货物”填上月认证通过*进项税额的数据减掉退运的出口已经全额转出税额;二是如果本月无已认证的进项税和不够冲减掉退运的出口已经全额转出税额,可以填负数把转出税额冲回来就可以了。
热心网友
时间:2023-10-19 22:29
你好!
我们需要从出口退税科申报,出口退税科会给出具一联允许我们再把原来的*票抵扣的文件,具体的不清楚了,因为不是我做的。不知道能不能帮上
希望对你有所帮助,望采纳。
热心网友
时间:2023-10-19 22:28
按原来货物出口时做的收入的凭证,用红字冲回来就可以了。同时把已结转的成本用红字冲回来冲回来;如果做了出口退税的账务处理也要用红字冲回来。需提供本单位的红字出口*和海关退运的证明做原始凭证就能做此处理。
问题补充:
我说的是关于我购进货物时已认证的进项税,出口时已经全额转出,现在货物无法出口,怎么将进项税重新找回来呢?不可能直接在账上转回来,申报表上不认啊!
我知道购进货物时已认证的进项税出口时已经全额转出,但可以直接在账上转回来。谁说申报表不认呀?有二种办法可以解决,以前我都是这样做的,一是本月申报表二第19行“免税货物”填上月认证通过*进项税额的数据减掉退运的出口已经全额转出税额;二是如果本月无已认证的进项税和不够冲减掉退运的出口已经全额转出税额,可以填负数把转出税额冲回来就可以了。
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时间:2023-10-19 22:29
你好!
我们需要从出口退税科申报,出口退税科会给出具一联允许我们再把原来的*票抵扣的文件,具体的不清楚了,因为不是我做的。不知道能不能帮上
希望对你有所帮助,望采纳。
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时间:2023-10-19 22:28
按原来货物出口时做的收入的凭证,用红字冲回来就可以了。同时把已结转的成本用红字冲回来冲回来;如果做了出口退税的账务处理也要用红字冲回来。需提供本单位的红字出口*和海关退运的证明做原始凭证就能做此处理。
问题补充:
我说的是关于我购进货物时已认证的进项税,出口时已经全额转出,现在货物无法出口,怎么将进项税重新找回来呢?不可能直接在账上转回来,申报表上不认啊!
我知道购进货物时已认证的进项税出口时已经全额转出,但可以直接在账上转回来。谁说申报表不认呀?有二种办法可以解决,以前我都是这样做的,一是本月申报表二第19行“免税货物”填上月认证通过*进项税额的数据减掉退运的出口已经全额转出税额;二是如果本月无已认证的进项税和不够冲减掉退运的出口已经全额转出税额,可以填负数把转出税额冲回来就可以了。
热心网友
时间:2023-10-19 22:29
你好!
我们需要从出口退税科申报,出口退税科会给出具一联允许我们再把原来的*票抵扣的文件,具体的不清楚了,因为不是我做的。不知道能不能帮上
希望对你有所帮助,望采纳。