发布网友 发布时间:2022-05-16 10:50
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热心网友 时间:2023-10-20 05:19
如果你们当时挂账时挂的其他应付款,收回时自然还是做其他应付款。如果你们当时就是做的预付账款,但是现在做的其他应付款,说明账户做串了,需要进行并帐处理。追问那当时挂账挂在其他应付款是不是不合理呢追答不是不合理哦,一般企业建了往来账的话,为了核算起来方便的话,对供应商直接用其他应付款核算,当预付某笔款项时,直接借:其他应付款-XX 贷:银行存款或者现金 当*收回来时,再将其他应付款冲掉就行了。
热心网友 时间:2023-10-20 05:20
当初付预付款的时候是怎么写分录的呢?